কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: মঙ্গলবার, ৩১ অক্টোবর, ২০২৩ এ ১২:৩৭ PM
কন্টেন্ট: পাতা
১ নং বেতগাড়ী ইউনিয়ন পরিষদের বাজেট ‘বাজেট ফরম খ’
অর্থ বৎসর- ২০২৩-২০২৪ [বিধি-৩ (২)]
অংশ ১-রাজস্ব হিসাব
ব্যয়
| ব্যয়ের খাত | পূর্ববর্তী বৎসরের প্রকৃত ব্যয় (২০২১-২০২২) | চলতি বৎসরের বাজেট বা সংশোধিত বাজেট (২০২২-২০২৩) | পরবর্তী বৎসরের বাজেট (২০২৩-২০২৪)
|
| ১ | 2 | ৩ | ৪ |
| ১। সাধারণ সংস্থাপন/ প্রাতিষ্ঠানিক |
|
|
|
| ক.সম্মানী/ভাতা(চেয়ারম্যান/সদস্যদের) | 699,600.00 | 700,600.00 | 710,000.00 |
| খ. কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন-ভাতাদি |
|
|
|
| (১) পরিষদ কর্মচারি |
| - | - |
| (২) দায়যুক্ত ব্যয় (সরকারী কর্মচারী স¤পর্কিত) | - | - | - |
| গ. অন্যান্য প্রাতিষ্ঠানিক ব্যয় | - | - | - |
| ঘ. আনুতোষিক তহবিলে স্থানান্তর | - | - | - |
| ঙ. যানবাহন মেরামত ও জ্বালানী | - | - | - |
| ২। কর আদায়ের জন্য ব্যয় | 64,000.00 | 66,000.00 | 70,000.00 |
| ৩। অন্যান্য ব্যয় |
|
|
|
| ক. টেলিফোন বিল |
|
|
|
| খ. বিদ্যুৎ বিল | 20,000.00 | 22,000.00 | 25,000.00 |
| গ. পৌর কর | - | - | - |
| ঘ. গ্যাস বিল | - | - | - |
| ঙ. পানির বিল | - | - | - |
| চ. ভূমি উন্নয়ন কর | - | - | - |
| ছ. অভ্যন্তরিণ নিরীক্ষা ব্যয় | - | - | - |
| জ. মামলা খরচ | - |
|
|
| ঝ. আপ্যায়ন ব্যয় | 20,000.00 | 21,000.00 | 25,000.00 |
| ঞ. রক্ষণাবেক্ষণ এবং সেবা প্রদানজনিত ব্যয় | 10,000.00 | 11,000.00 | 12,000.00 |
| ট. অন্যান্য পরিশোধযোগ্য কর/বিল | 1,500.00 | 1,600.00 | 2,000.00 |
| ঠ. আনুষাঙ্গিক ব্যয় | 27,000.00 | 28,000.00 | 30,000.00 |
| ৪। কর আদায় খরচ (বিভিন্ন রেজিস্টার, ফরম, রশিদ বই ইত্যাদি) | 14,000.00 | 16,000.00 | 20,000.00 |
| ৫। বৃক্ষরোপণ ও রক্ষণাবেক্ষণ | 5,000.00 | 6,000.00 | 7,000.00 |
| ৬। সামাজিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে অনুদান: | |
|
|
| ক. ইউনিয়ন এলাকার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান/ক্লাবে আর্থিক অনুদান | 5,000.00 | 6,000.00 | 7,000.00 |
| ৭। জাতীয় দিবস উদযাপন | 7,000.00 | 8,000.00 | 9,000.00 |
| ৮। খেলাধূলা ও সংস্কৃতি | 4,000.00 | 5,000.00 | 6,000.00 |
| ৯। জরুরী ত্রাণ | 13,000.00 | 14,000.00 | 15,000.00 |
| ১০। উন্নয়ন ব্যয় | 290,000.00 | 300,000.00 | 310,000.00 |
| মোট | 1,180,100.00 | 1,200,100.00 | 1,200,100.00 |
| ১১। রাজস¦ উদ্বৃত্ত উন্নয়ন হিসাবে স্থানান্তর
| 84,300.00 | 428,350.00 | 1,099,200.00 |
| মোট ব্যয় (রাজস¦ হিসাব)
| 1,264,400.00 | 1,628,450.00 | 2,299,300.00 |
১ নং বেতগাড়ী ইউনিয়ন পরিষদের বাজেট ‘বাজেট ফরম খ’
অর্থ বৎসর- ২০২৩-২০২৪ [বিধি-৩ (২)]
অংশ ২-উন্নয়ন হিসাব
প্রাপ্তি
| প্রাপ্তির বিবরণ | পূর্ববর্তী বৎসরের প্রকৃত প্রাপ্তি (২০২১-২০২২) | চলতি বৎসরের বাজেট বা সংশোধিত বাজেট (২০২২-২০২৩) | পরবর্তী বৎসরের বাজেট (২০২৩-২০২৪) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| বৎসরের প্রারম্ভিক জের |
| - | - |
| ১। অনুদান (উন্নয়ন) |
|
|
|
| ক. উপজেলা পরিষদ |
|
|
|
| (১)টিআর | 1,450,000.00 | 1,450,000.00 | 1,500,000.00 |
| (২)কাবিটা/কাবিখা | 1,425,000.00 | 1,425,000.00 | 1,430,000.00 |
| খ. সরকার | |
|
|
| (১)সংস্থাপন | 1,907,000.00 | 1,907,000.00 | 1,910,000.00 |
| (২)এলজিএসপি-৩ | 3,800,000.00 | 1,500,000.00 |
|
| (৩)উন্নয়ন সহায়তা তহবলি | 1,000,000.00 | 1,500,000.00 | 1,700,000.00 |
| (৪)ওয়েজ কস্ট | 8,266,000.00 | 8,267,000.00 | 8,267,000.00 |
| (৫)নন ওয়েজ কস্ট | 413,800.00 | 414,800.00 | 415,000.00 |
| গ.ভূমি হস্তান্তর কর(১%) | 90,000.00 | 100,000.00 | 105,000.00 |
| ঘ. অন্যান্য উৎস | |
|
|
| (১)ভিজিডি | 5,841,490.37 | 5,842,000.00 | 5,852,000.00 |
| (২)ভিজিএফ | 11,081,307.22 | 11,082,307.22 | 11,083,307.00 |
| (৩)অন্যান্য | 90,200.00 | 100,000.00 | 105,000.00 |
| ২। স্বেচ্ছা প্রণোদিত চাঁদা | | - | - |
| ৩। রাজস¦ উদ্বৃত্ত | 84,300.00 | 85,300.00 | 87,000.00 |
| মোট প্রাপ্তি (উন্নয়ন হিসাব)
| 35,449,097.59 | 33,673,407.22 | 32,454,307.00 |
১ নং বেতগাড়ী ইউনিয়ন পরিষদের বাজেট ‘বাজেট ফরম খ’
অর্থ বৎসর- ২০২৩-২০২৪ [বিধি-৩ (২)]
অংশ ২-উন্নয়ন হিসাব ব্যয়
| ব্যয় বিবরণ | পূর্ববর্তী বৎসরের প্রকৃত ব্যয়(২০২১-২০২২) | চলতি বৎসরের বাজেট বা সংশোধিত বাজেট(২০২২-২০২৩) | পরবর্তী বৎসরের বাজেট(২০২৩-২০২৪) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ১। কৃষি ও সেচ | 400,000.00 | 450,000.00 | 500,000.00 |
| ২। শিল্প ও কুটিরশিল্প | | - | - |
| ৩। ভৌত অবকাঠামো | 2,320,000.00 | 2,325,000.00 | 2,350,000.00 |
| ৪। আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো | 1,500,000.00 | 1,550,000.00 | 1,691,508.00 |
| ৫। ক্রীড়া ও সংস্কৃতি | 627,400.00 | 628,000.00 | 630,000.00 |
| ৬। বিবিধ | 100,000.00 | 120,000.00 | 130,000.00 |
| ৭। সেবা(সংস্থাপন) | 1,907,000.00 | 2,000,000.00 | 2,050,000.00 |
| ৮। শিক্ষা | 400,000.00 | 400,000.00 | 410,000.00 |
| ৯। স্বাস্থ্য | 400,000.00 | 400,000.00 | 405,000.00 |
| ১০। দারিদ্র হ্রাসকরণ ঃ সামাজিক নিরাপত্তা ও প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা | 8,266,000.00 | 8,300,000.00 | 7,860,799.00 |
| ১১। পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় | | - | - |
| ১২। মহিলা, যুব ও শিশু উন্নয়ন | 5,841,490.37 | 5,842,000.00 | 5,343,000.00 |
| ১৩। দুর্যোগ ব্যবস্থা ও ত্রাণ | 11,081,307.22 | 11,082,307.22 | 11,084,000.00 |
| মোট | 32,843,197.59 | 33,097,307.22 | 32,454,307.00 |
| ১৪। সমাপ্তি জের | | - | - |
| মোট ব্যয় ( উন্নয়ন হিসাব) | 32,843,197.59 | 33,097,307.22 | 32,464,307.00 |