১ নং বেতগাড়ী ইউনিয়ন পরিষদের বাজেট ‘বাজেট ফরম খ’
অর্থ বৎসর- ২০২৩-২০২৪ [বিধি-৩ (২)]
অংশ ১-রাজস্ব হিসাব
ব্যয়
ব্যয়ের খাত |
পূর্ববর্তী বৎসরের প্রকৃত ব্যয় (২০২১-২০২২) |
চলতি বৎসরের বাজেট বা সংশোধিত বাজেট (২০২২-২০২৩) |
পরবর্তী বৎসরের বাজেট (২০২৩-২০২৪)
|
১ |
2 |
৩ |
৪ |
১। সাধারণ সংস্থাপন/ প্রাতিষ্ঠানিক |
|
|
|
ক.সম্মানী/ভাতা(চেয়ারম্যান/সদস্যদের) |
699,600.00 |
700,600.00 |
710,000.00 |
খ. কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন-ভাতাদি |
|
|
|
(১) পরিষদ কর্মচারি |
|
- |
- |
(২) দায়যুক্ত ব্যয় (সরকারী কর্মচারী স¤পর্কিত) |
- |
- |
- |
গ. অন্যান্য প্রাতিষ্ঠানিক ব্যয় |
- |
- |
- |
ঘ. আনুতোষিক তহবিলে স্থানান্তর |
- |
- |
- |
ঙ. যানবাহন মেরামত ও জ্বালানী |
- |
- |
- |
২। কর আদায়ের জন্য ব্যয় |
64,000.00 |
66,000.00 |
70,000.00 |
৩। অন্যান্য ব্যয় |
|
|
|
ক. টেলিফোন বিল |
|
|
|
খ. বিদ্যুৎ বিল |
20,000.00 |
22,000.00 |
25,000.00 |
গ. পৌর কর |
- |
- |
- |
ঘ. গ্যাস বিল |
- |
- |
- |
ঙ. পানির বিল |
- |
- |
- |
চ. ভূমি উন্নয়ন কর |
- |
- |
- |
ছ. অভ্যন্তরিণ নিরীক্ষা ব্যয় |
- |
- |
- |
জ. মামলা খরচ |
- |
|
|
ঝ. আপ্যায়ন ব্যয় |
20,000.00
|
21,000.00 |
25,000.00 |
ঞ. রক্ষণাবেক্ষণ এবং সেবা প্রদানজনিত ব্যয় |
10,000.00
|
11,000.00 |
12,000.00 |
ট. অন্যান্য পরিশোধযোগ্য কর/বিল |
1,500.00
|
1,600.00 |
2,000.00 |
ঠ. আনুষাঙ্গিক ব্যয় |
27,000.00
|
28,000.00 |
30,000.00 |
৪। কর আদায় খরচ (বিভিন্ন রেজিস্টার, ফরম, রশিদ বই ইত্যাদি) |
14,000.00
|
16,000.00 |
20,000.00 |
৫। বৃক্ষরোপণ ও রক্ষণাবেক্ষণ |
5,000.00
|
6,000.00 |
7,000.00 |
৬। সামাজিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে অনুদান: |
|
|
|
ক. ইউনিয়ন এলাকার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান/ক্লাবে আর্থিক অনুদান |
5,000.00
|
6,000.00 |
7,000.00 |
৭। জাতীয় দিবস উদযাপন |
7,000.00
|
8,000.00 |
9,000.00 |
৮। খেলাধূলা ও সংস্কৃতি |
4,000.00
|
5,000.00 |
6,000.00 |
৯। জরুরী ত্রাণ |
13,000.00
|
14,000.00 |
15,000.00 |
১০। উন্নয়ন ব্যয় |
290,000.00
|
300,000.00 |
310,000.00 |
মোট |
1,180,100.00
|
1,200,100.00 |
1,200,100.00 |
১১। রাজস¦ উদ্বৃত্ত উন্নয়ন হিসাবে স্থানান্তর
|
84,300.00
|
428,350.00 |
1,099,200.00 |
মোট ব্যয় (রাজস¦ হিসাব)
|
1,264,400.00
|
1,628,450.00 |
2,299,300.00 |
১ নং বেতগাড়ী ইউনিয়ন পরিষদের বাজেট ‘বাজেট ফরম খ’
অর্থ বৎসর- ২০২৩-২০২৪ [বিধি-৩ (২)]
অংশ ২-উন্নয়ন হিসাব
প্রাপ্তি
প্রাপ্তির বিবরণ |
পূর্ববর্তী বৎসরের প্রকৃত প্রাপ্তি (২০২১-২০২২) |
চলতি বৎসরের বাজেট বা সংশোধিত বাজেট (২০২২-২০২৩) |
পরবর্তী বৎসরের বাজেট (২০২৩-২০২৪) |
1 |
2 |
3 |
4 |
বৎসরের প্রারম্ভিক জের |
|
- |
- |
১। অনুদান (উন্নয়ন) |
|
|
|
ক. উপজেলা পরিষদ |
|
|
|
(১)টিআর |
1,450,000.00
|
1,450,000.00 |
1,500,000.00 |
(২)কাবিটা/কাবিখা |
1,425,000.00
|
1,425,000.00 |
1,430,000.00 |
খ. সরকার |
|
|
|
(১)সংস্থাপন |
1,907,000.00
|
1,907,000.00 |
1,910,000.00 |
(২)এলজিএসপি-৩ |
3,800,000.00
|
1,500,000.00 |
|
(৩)উন্নয়ন সহায়তা তহবলি |
1,000,000.00
|
1,500,000.00 |
1,700,000.00 |
(৪)ওয়েজ কস্ট |
8,266,000.00
|
8,267,000.00 |
8,267,000.00 |
(৫)নন ওয়েজ কস্ট |
413,800.00
|
414,800.00 |
415,000.00 |
গ.ভূমি হস্তান্তর কর(১%) |
90,000.00
|
100,000.00 |
105,000.00 |
ঘ. অন্যান্য উৎস |
|
|
|
(১)ভিজিডি |
5,841,490.37
|
5,842,000.00 |
5,852,000.00 |
(২)ভিজিএফ |
11,081,307.22
|
11,082,307.22 |
11,083,307.00 |
(৩)অন্যান্য |
90,200.00
|
100,000.00 |
105,000.00 |
২। স্বেচ্ছা প্রণোদিত চাঁদা |
|
- |
- |
৩। রাজস¦ উদ্বৃত্ত |
84,300.00
|
85,300.00 |
87,000.00 |
মোট প্রাপ্তি (উন্নয়ন হিসাব)
|
35,449,097.59
|
33,673,407.22 |
32,454,307.00 |
১ নং বেতগাড়ী ইউনিয়ন পরিষদের বাজেট ‘বাজেট ফরম খ’
অর্থ বৎসর- ২০২৩-২০২৪ [বিধি-৩ (২)]
অংশ ২-উন্নয়ন হিসাব ব্যয়
ব্যয় বিবরণ |
পূর্ববর্তী বৎসরের প্রকৃত ব্যয়(২০২১-২০২২) |
চলতি বৎসরের বাজেট বা সংশোধিত বাজেট(২০২২-২০২৩) |
পরবর্তী বৎসরের বাজেট(২০২৩-২০২৪) |
1 |
2 |
3 |
4 |
১। কৃষি ও সেচ |
400,000.00
|
450,000.00 |
500,000.00 |
২। শিল্প ও কুটিরশিল্প |
|
- |
- |
৩। ভৌত অবকাঠামো |
2,320,000.00
|
2,325,000.00 |
2,350,000.00 |
৪। আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো |
1,500,000.00
|
1,550,000.00 |
1,691,508.00 |
৫। ক্রীড়া ও সংস্কৃতি |
627,400.00
|
628,000.00 |
630,000.00 |
৬। বিবিধ |
100,000.00
|
120,000.00 |
130,000.00 |
৭। সেবা(সংস্থাপন) |
1,907,000.00
|
2,000,000.00 |
2,050,000.00 |
৮। শিক্ষা |
400,000.00
|
400,000.00 |
410,000.00 |
৯। স্বাস্থ্য |
400,000.00
|
400,000.00 |
405,000.00 |
১০। দারিদ্র হ্রাসকরণ ঃ সামাজিক নিরাপত্তা ও প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা |
8,266,000.00
|
8,300,000.00 |
7,860,799.00 |
১১। পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় |
|
- |
- |
১২। মহিলা, যুব ও শিশু উন্নয়ন |
5,841,490.37
|
5,842,000.00 |
5,343,000.00 |
১৩। দুর্যোগ ব্যবস্থা ও ত্রাণ |
11,081,307.22
|
11,082,307.22 |
11,084,000.00 |
মোট |
32,843,197.59
|
33,097,307.22 |
32,454,307.00 |
১৪। সমাপ্তি জের |
|
- |
- |
মোট ব্যয় ( উন্নয়ন হিসাব) |
32,843,197.59
|
33,097,307.22 |
32,464,307.00 |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস