Wellcome to National Portal
মেনু নির্বাচন করুন
Main Comtent Skiped

BUDGET

                                    

                                     ১ নং বেতগাড়ী ইউনিয়ন পরিষদের বাজেট                      ‘বাজেট ফরম খ’

                                           অর্থ বৎসর- ২০২২-২০২৩                                   [বিধি-৩ (২)]

অংশ ১-রাজস্ব হিসাব

ব্যয়

ব্যয়ের খাত

পূর্ববর্তী বৎসরের প্রকৃত ব্যয়     (২০২০-২০২১)

চলতি বৎসরের বাজেট বা সংশোধিত বাজেট (২০২১-২০২২)

পরবর্তী বৎসরের বাজেট      (২০২২-২০২৩)

 

2

 ১। সাধারণ সংস্থাপন/ প্রাতিষ্ঠানিক

 

 

 

ক.সম্মানী/ভাতা(চেয়ারম্যান/সদস্যদের)

       699,600.00

     699,600.00

        700,600.00

খ. কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন-ভাতাদি

 

 

 

(১) পরিষদ কর্মচারি

 

                     -  

                       -  

(২) দায়যুক্ত ব্যয় (সরকারী কর্মচারী স¤পর্কিত)

                      -  

                     -  

                       -  

গ. অন্যান্য প্রাতিষ্ঠানিক ব্যয়

                      -  

                     -  

                       -  

ঘ. আনুতোষিক তহবিলে স্থানান্তর

                      -  

                     -  

                       -  

ঙ. যানবাহন মেরামত ও জ্বালানী

                      -  

                     -  

                       -  

২। কর আদায়ের জন্য ব্যয়

         65,000.00

        64,000.00

          66,000.00

৩। অন্যান্য ব্যয়

 

 

 

ক. টেলিফোন বিল

 

 

 

খ. বিদ্যুৎ বিল

         12,000.00

        20,000.00

          22,000.00

গ. পৌর কর

                      -  

                     -  

                       -  

ঘ. গ্যাস বিল

                      -  

                     -  

                       -  

ঙ. পানির বিল

                      -  

                     -  

                       -  

চ. ভূমি উন্নয়ন কর

                      -  

                     -  

                       -  

ছ. অভ্যন্তরিণ নিরীক্ষা ব্যয়

                      -  

                     -  

                       -  

জ. মামলা খরচ

                      -  

 

 

ঝ. আপ্যায়ন ব্যয়

         10,000.00

        20,000.00

           21,000.00

ঞ. রক্ষণাবেক্ষণ এবং সেবা প্রদানজনিত ব্যয়

         10,000.00

        10,000.00

           11,000.00

ট. অন্যান্য পরিশোধযোগ্য কর/বিল

           1,000.00

          1,500.00

            1,600.00

ঠ. আনুষাঙ্গিক ব্যয়

         23,000.00

        27,000.00

          28,000.00

৪। কর আদায় খরচ (বিভিন্ন রেজিস্টার, ফরম, রশিদ বই ইত্যাদি)

12,000.00

14,000.00

16,000.00

  ৫। বৃক্ষরোপণ ও রক্ষণাবেক্ষণ

           5,000.00

          5,000.00

            6,000.00

৬। সামাজিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে অনুদান:

 

 

 

ক. ইউনিয়ন এলাকার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান/ক্লাবে আর্থিক অনুদান

           6,000.00

          5,000.00

            6,000.00

৭। জাতীয় দিবস উদযাপন

           5,000.00

          7,000.00

            8,000.00

৮। খেলাধূলা ও সংস্কৃতি

           3,000.00

          4,000.00

            5,000.00

৯। জরুরী ত্রাণ

         10,000.00

        13,000.00

           14,000.00

১০। উন্নয়ন ব্যয়

       270,000.00

      290,000.00

        300,000.00

মোট

    1,131,600.00

   1,180,100.00

      1,200,100.00

১১। রাজস¦ উদ্বৃত্ত উন্নয়ন হিসাবে স্থানান্তর

 

         28,250.00

        84,300.00

        428,350.00

মোট ব্যয় (রাজস¦ হিসাব)

 

    1,159,850.00

   1,264,400.00

     1,628,450.00

 

                                        ১ নং বেতগাড়ী ইউনিয়ন পরিষদের বাজেট                      ‘বাজেট ফরম খ’

                                           অর্থ বৎসর- ২০২২-২০২৩                                   [বিধি-৩ (২)]

অংশ ২-উন্নয়ন হিসাব

প্রাপ্তি

                  প্রাপ্তির বিবরণ

পূর্ববর্তী বৎসরের প্রকৃত প্রাপ্তি       (২০২০-২০২১)

চলতি বৎসরের বাজেট বা সংশোধিত বাজেট (২০২১-২০২২)

পরবর্তী বৎসরের বাজেট      (২০২২-২০২৩)

1

2

3

4

বৎসরের  প্রারম্ভিক জের

 

                       -  

                       -  

১। অনুদান (উন্নয়ন)

 

 

 

ক. উপজেলা পরিষদ

 

 

 

(১)টিআর

      800,000.00

      1,450,000.00

     1,450,000.00

(২)কাবিটা/কাবিখা

   1,250,000.00

      1,425,000.00

     1,425,000.00

খ. সরকার

 

 

 

(১)সংস্থাপন

      200,000.00

      1,907,000.00

     1,907,000.00

(২)এলজিএসপি-৩

   2,600,000.00

     3,800,000.00

     1,500,000.00

(৩)উন্নয়ন সহায়তা তহবলি

 

     1,000,000.00

     1,500,000.00

(৪)ওয়েজ কস্ট

   6,800,000.00

    8,266,000.00

    8,267,000.00

(৫)নন ওয়েজ কস্ট

       340,000.00

         413,800.00

         414,800.00

গ.ভূমি হস্তান্তর কর(১%)

       100,000.00

          90,000.00

        100,000.00

ঘ. অন্যান্য উৎস

 

 

 

(১)ভিজিডি

   5,000,000.00

      5,841,490.37

     5,842,000.00

(২)ভিজিএফ

   7,000,000.00

    11,081,307.22

   11,082,307.22

(৩)অন্যান্য

      500,000.00

          90,200.00

        100,000.00

২। স্বেচ্ছা প্রণোদিত চাঁদা

                     -  

                       -  

                       -  

৩। রাজস¦ উদ্বৃত্ত

        28,250.00

          84,300.00

         85,300.00

মোট প্রাপ্তি (উন্নয়ন হিসাব)

 

 24,618,250.00

    35,449,097.59

   33,673,407.22

 

                                    ১ নং বেতগাড়ী ইউনিয়ন পরিষদের বাজেট                      ‘বাজেট ফরম খ’

                                            অর্থ বৎসর- ২০২২-২০২৩                                   [বিধি-৩ (২)]

অংশ ২-উন্নয়ন হিসাব ব্যয়

 

                  ব্যয় বিবরণ

পূর্ববর্তী বৎসরের প্রকৃত ব্যয়(২০২০-২০২১)

চলতি বৎসরের বাজেট বা সংশোধিত বাজেট(২০২১-২০২২)

পরবর্তী বৎসরের বাজেট(২০২২-২০২৩)

1

2

3

4

১। কৃষি ও সেচ

       400,000.00

         400,000.00

         450,000.00

২। শিল্প ও কুটিরশিল্প

                      -  

                        -  

                       -  

৩। ভৌত অবকাঠামো

    2,221,300.00

     2,320,000.00

     2,325,000.00

৪। আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো

    1,500,000.00

      1,500,000.00

     1,550,000.00

৫। ক্রীড়া ও সংস্কৃতি

        627,400.00

         627,400.00

        628,000.00

৬। বিবিধ

       100,000.00

         100,000.00

         120,000.00

৭। সেবা(সংস্থাপন)

    2,000,000.00

      1,907,000.00

     2,000,000.00

৮। শিক্ষা

       400,000.00

         400,000.00

         400,000.00

৯। স্বাস্থ্য

       400,000.00

         400,000.00

         400,000.00

১০। দারিদ্র হ্রাসকরণ ঃ সামাজিক নিরাপত্তা ও প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা

   6,800,000.00

     8,266,000.00

    8,300,000.00

১১। পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়

                      -  

                        -  

                       -  

১২। মহিলা, যুব ও শিশু উন্নয়ন

    5,000,000.00

      5,841,490.37

     5,842,000.00

১৩। দুর্যোগ ব্যবস্থা ও ত্রাণ

    7,000,000.00

    11,081,307.22

    11,082,307.22

মোট

  26,448,700.00

    32,843,197.59

   33,097,307.22

১৪। সমাপ্তি জের

 

                        -  

                       -  

মোট ব্যয় ( উন্নয়ন হিসাব)

  26,448,700.00

    32,843,197.59

   33,097,307.22

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     ১ নং বেতগাড়ী ইউনিয়ন পরিষদের বাজেট                      ‘বাজেট ফরম খ’

                                           অর্থ বৎসর- ২০২১-২০২২                                   [বিধি-৩ (২)]

অংশ ১-রাজস্ব হিসাব

ব্যয়

ব্যয়ের খাত

পূর্ববর্তী বৎসরের প্রকৃত ব্যয়     (২০১৯-২০২০)

চলতি বৎসরের বাজেট বা সংশোধিত বাজেট (২০২০-২০২১)

পরবর্তী বৎসরের বাজেট      (২০২১-২০২২)

 

2

3

4

 ১। সাধারণ সংস্থাপন/ প্রাতিষ্ঠানিক

 

 

 

ক.সম্মানী/ভাতা(চেয়ারম্যান/সদস্যদের)

       699,600.00

        699,600.00

    699,600.00

খ. কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন-ভাতাদি

 

 

 

(১) পরিষদ কর্মচারি

 

                       -  

                   -  

(২) দায়যুক্ত ব্যয় (সরকারী কর্মচারী স¤পর্কিত)

                      -  

                       -  

                   -  

গ. অন্যান্য প্রাতিষ্ঠানিক ব্যয়

                      -  

                       -  

                   -  

ঘ. আনুতোষিক তহবিলে স্থানান্তর

                      -  

                       -  

                   -  

ঙ. যানবাহন মেরামত ও জ্বালানী

                      -  

                       -  

                   -  

২। কর আদায়ের জন্য ব্যয়

         65,000.00

          65,000.00

      64,000.00

৩। অন্যান্য ব্যয়

 

 

 

ক. টেলিফোন বিল

 

 

 

খ. বিদ্যুৎ বিল

         12,000.00

           12,000.00

      20,000.00

গ. পৌর কর

                      -  

                       -  

                   -  

ঘ. গ্যাস বিল

                      -  

                       -  

                   -  

ঙ. পানির বিল

                      -  

                       -  

                   -  

চ. ভূমি উন্নয়ন কর

                      -  

                       -  

                   -  

ছ. অভ্যন্তরিণ নিরীক্ষা ব্যয়

                      -  

                       -  

                   -  

জ. মামলা খরচ

                      -  

 

 

ঝ. আপ্যায়ন ব্যয়

         10,000.00

           10,000.00

      20,000.00

ঞ. রক্ষণাবেক্ষণ এবং সেবা প্রদানজনিত ব্যয়

         10,000.00

           10,000.00

       10,000.00

ট. অন্যান্য পরিশোধযোগ্য কর/বিল

           1,000.00

             1,000.00

         1,500.00

ঠ. আনুষাঙ্গিক ব্যয়

         23,000.00

          23,000.00

       27,000.00

৪। কর আদায় খরচ (বিভিন্ন রেজিস্টার, ফরম, রশিদ বই ইত্যাদি)

         12,000.00

           12,000.00

       14,000.00

  ৫। বৃক্ষরোপণ ও রক্ষণাবেক্ষণ

         50,000.00

            5,000.00

        5,000.00

৬। সামাজিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে অনুদান:

 

 

 

ক. ইউনিয়ন এলাকার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান/ক্লাবে আর্থিক অনুদান

           6,000.00

            6,000.00

        5,000.00

৭। জাতীয় দিবস উদযাপন

           5,000.00

            5,000.00

         7,000.00

৮। খেলাধূলা ও সংস্কৃতি

           3,000.00

            3,000.00

         4,000.00

৯। জরুরী ত্রাণ

         10,000.00

           10,000.00

      13,000.00

১০। উন্নয়ন ব্যয়

       500,000.00

         270,000.00

    290,000.00

মোট

    1,406,600.00

      1,131,600.00

  1,180,100.00

১১। রাজস¦ উদ্বৃত্ত উন্নয়ন হিসাবে স্থানান্তর

 

          18,700.00

          28,250.00

      84,300.00

মোট ব্যয় (রাজস¦ হিসাব)

 

    1,425,300.00

      1,159,850.00

  1,264,400.00

 

                                        ১ নং বেতগাড়ী ইউনিয়ন পরিষদের বাজেট                      ‘বাজেট ফরম খ’

                                           অর্থ বৎসর- ২০২১-২০২২                                   [বিধি-৩ (২)]

অংশ ২-উন্নয়ন হিসাব

প্রাপ্তি

                  প্রাপ্তির বিবরণ

পূর্ববর্তী বৎসরের প্রকৃত প্রাপ্তি       (২০১৯-২০২০)

চলতি বৎসরের বাজেট বা সংশোধিত বাজেট (২০২০-২০২১)

পরবর্তী বৎসরের বাজেট      (২০২১-২০২২)

1

2

3

4

বৎসরের  প্রারম্ভিক জের

   2,629,095.00

                       -  

                       -  

১। অনুদান (উন্নয়ন)

 

 

 

ক. উপজেলা পরিষদ

 

 

 

(১)টিআর

      900,000.00

        800,000.00

     1,450,000.00

(২)কাবিটা/কাবিখা

   1,250,000.00

     1,250,000.00

     1,425,000.00

খ. সরকার

 

 

 

(১)সংস্থাপন

   2,200,000.00

     2,000,000.00

     1,907,000.00

(২)এলজিএসপি-৩

   3,000,000.00

     2,600,000.00

    3,800,000.00

(৩)ওয়েজ কস্ট

   8,176,000.00

     6,800,000.00

    8,266,000.00

(৪)নন ওয়েজ কস্ট

      408,800.00

         340,000.00

        413,800.00

গ.ভূমি হস্তান্তর কর(১%)

      350,000.00

         100,000.00

          90,000.00

ঘ. অন্যান্য উৎস

 

 

 

(১)ভিজিডি

   5,000,000.00

     5,000,000.00

      5,841,490.37

(২)ভিজিএফ

   3,200,000.00

     7,000,000.00

    11,081,307.22

(৩)অন্যান্য

    1,453,700.00

        500,000.00

          90,200.00

২। স্বেচ্ছা প্রণোদিত চাঁদা

                     -  

                       -  

                       -  

৩। রাজস¦ উদ্বৃত্ত

         18,700.00

          28,250.00

          84,300.00

মোট প্রাপ্তি (উন্নয়ন হিসাব)

##########

   26,418,250.00

   4,449,097.59

 

                                   

                                ১ নং বেতগাড়ী ইউনিয়ন পরিষদের বাজেট                      ‘বাজেট ফরম খ’

                                            অর্থ বৎসর- ২০২১-২০২২                                   [বিধি-৩ (২)]

অংশ ২-উন্নয়ন হিসাব ব্যয়

 

                  ব্যয় বিবরণ

পূর্ববর্তী বৎসরের প্রকৃত ব্যয়(২০১৯-২০২০)

চলতি বৎসরের বাজেট বা সংশোধিত বাজেট(২০২০-২০২১)

পরবর্তী বৎসরের বাজেট(২০২১-২০২২)

1

2

3

4

১। কৃষি ও সেচ

       400,000.00

         400,000.00

         400,000.00

২। শিল্প ও কুটিরশিল্প

                      -  

                        -  

                       -  

৩। ভৌত অবকাঠামো

   3,198,800.00

     2,221,300.00

     2,320,000.00

৪। আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো

    1,500,000.00

      1,500,000.00

     1,500,000.00

৫। ক্রীড়া ও সংস্কৃতি

        627,400.00

         627,400.00

         627,400.00

৬। বিবিধ

       100,000.00

         100,000.00

         100,000.00

৭। সেবা(সংস্থাপন)

    2,200,000.00

     2,000,000.00

      1,907,000.00

৮। শিক্ষা

       800,000.00

         400,000.00

         400,000.00

৯। স্বাস্থ্য

       800,000.00

         400,000.00

         400,000.00

১০। দারিদ্র হ্রাসকরণ ঃ সামাজিক নিরাপত্তা ও প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা

    8,176,000.00

     6,800,000.00

    8,266,000.00

১১। পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়

                      -  

                        -  

                       -  

১২। মহিলা, যুব ও শিশু উন্নয়ন

    5,000,000.00

     5,000,000.00

      5,841,490.37

১৩। দুর্যোগ ব্যবস্থা ও ত্রাণ

   3,200,000.00

      7,000,000.00

    11,081,307.22

মোট

 26,002,200.00

    26,448,700.00

   32,843,197.59

১৪। সমাপ্তি জের

    1,095,212.00

                        -  

                       -  

মোট ব্যয় ( উন্নয়ন হিসাব)

   27,097,412.00

    26,448,700.00

   32,843,197.59